|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
17.2.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2025 |
- |
|
4 051,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2025 |
24.1.2025 |
Objednávka č. 2/2025 zo dňa 22.01.2025 - poskytnutie služieb komplexného VO na uskutočnenie... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
24.1.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 |
- |
|
39 246,26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20241230 |
17.1.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.12.2024 - predmet zmluvy: Materiálno-technické vybavenie pre MŠ v... |
Mária Matijová |
41514939 |
14 657,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20250112 |
15.1.2025 |
Zmluva o zabezpečení zimnej údžby zo dňa 12.01.2025 - odhŕňanie snehu z miestnych... |
David Tešla |
47331071 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2025 |
15.1.2025 |
Objednávka č. 1/2025 - predmet objednávky: Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí |
Ján Smrek |
43634036 |
186,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20161104 |
10.1.2025 |
Zmluva zo dňa 04.11.2016 - overenie (audit) KUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20161104_01 |
10.1.2025 |
Dodatok č. 1 zo dňa 12.12.2024 k Zmluve zo dňa 04.11.2016 - overenie (audit) KUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20101221 |
10.1.2025 |
Zmluva zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
635,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20101221_01 |
10.1.2025 |
Dodatok č. 1 zo dňa 01.11.2015 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
850,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20101221_03 |
10.1.2025 |
Dodatok č. 3 zo dňa 12.12.2024 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9140084630 |
10.1.2025 |
Poistka číslo 9140084630 - skupinové úrazové poistenie od 01.01.2025 do 30.06.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
4,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
07/01/2025 |
8.1.2025 |
VO na vybavenie MŠ v Orlove |
METEC CONSULTING s.r.o. |
36213748 |
512,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
05/12/2024 |
7.1.2025 |
Kuchynské zariadenie a vybavenie |
Ján Chovanec |
50169271 |
18 664,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025 17/2004 |
23.12.2024 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Orlov č. 17/2004 Príloha - ročný rozpočet... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
5 637,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
402024 |
23.12.2024 |
Zmluva o údržbe a servise č. 40024 - zariadenie Xerox VersaLink C7130V_S + PS3 - poplatok za... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2024 |
23.12.2024 |
Nájomná zmluva č. 20/2024 - zariadenie Xerox VersaLink C7130V_S + PS3 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
3 846,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232781 08U01 |
11.12.2024 |
ZMLUVA Č. 232781 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE - úprava... |
Environmentálny fond |
30796491 |
218 367,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
01_2024 |
3.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01/2024 - na nákup časti krojov a čižiem |
Folklórna spevácka skupina VIRLIVČANKA |
51210622 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06R01-20-V02-00390 |
3.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.06R01-20-V02-00390 -... |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
208 598,09 EUR |