| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/03/2019 | 30.4.2019 | Projektová dokumentácia - realizačný projekt:
1. Detské ihrisko pri ZŠ... |
Stavoprojekt, s.r.o. | 31705286 | 7 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2021 | - | 11 789,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 17.8.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2022 | - | 10 448,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2023 | 15.8.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2023 | - | 10 562,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2024 | 31.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2024 | - | 15 762,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 6.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2025 | - | 9 689,23 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08_08_2023 | 8.8.2023 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva - úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení a... | Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/03/2019 | 30.4.2019 | Oprava elektroinštalácie v zasadačke OcU - nesvietia svietidla - v súvislosti s konaním volieb... | Vladimír Krajger | 50240226 | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2021 | - | 8 148,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2022 | 12.9.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2022 | - | 9 410,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 22.9.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023 | - | 9 662,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2024 | 4.9.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2024 | - | 9 475,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2025 | 1.9.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2025 | - | 8 117,06 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/04/2019 | 30.4.2019 | Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: zateplenie budovy ŠJ a skladov ZŠ s MŠ... | Michal Petrík - STAV-PET | 40288064 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2021 | 4.10.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2021 | - | 3 200,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2022 | 10.10.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2022 | - | 6 085,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2023 | 16.10.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2023 | - | 18 195,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2024 | 8.10.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2024 | - | 6 420,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2025 | 2.10.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2025 | - | 10 825,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 09022023 | 9.2.2023 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 09.02.2023 - prenájom sály KD od 11.02.2023 do 12.02.2023 | Michal Šujeta | 50,00 EUR |