| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2021 |
10.6.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2021 |
- |
|
5 910,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
4.6.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2022 |
- |
|
9 650,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2023 |
19.6.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2023 |
- |
|
42 023,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2024 |
3.6.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2024 |
- |
|
9 657,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
3.6.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2025 |
- |
|
180 751,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
05/2026 |
2.4.2026 |
Objednávka č. 05/2026 - predmet objednávky: projektový zámer na projekt "Zateplenie požiarnej... |
Ing. Tibor Petrík, a-p-u |
34312536 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/PZ-SL/2016 |
23.6.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05022016 |
5.2.2016 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
05102023 |
5.10.2023 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 05.10.2023 - prenájom sály KD od 07.10.2023 do 08.10.2023 |
Pe3x, s.r.o. |
51323486 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
06/2018 |
10.12.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - financovanie aktivity "Silvestrovský nohejbalový turnaj obce... |
TJ Orpann ZZ Orlov |
42031338 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
06/2019 |
16.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - financovanie aktivity "Nohejbalový turnaj" |
TJ Orpann ZZ Orlov |
42031338 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2021 |
12.7.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2021 |
- |
|
11 035,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2022 |
4.7.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2022 |
- |
|
32 036,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2023 |
11.7.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2023 |
- |
|
11 364,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2024 |
1.7.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2024 |
- |
|
8 244,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2025 |
1.7.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2025 |
- |
|
15 722,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06062023 |
6.6.2023 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 06.06.2023 - prenájom sály KD od 09.06.2023 do 10.06.2023 |
Pe3x, s.r.o. |
51323486 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
06072022 |
7.7.2022 |
Zmluva o nájme č. 1/2022 - predmet nájmu: futbalové ihrisko parc. č. KN-C 328/18 a pozemok pri... |
Pe3x, s.r.o. |
51323486 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06R01-20-V02-00390 |
3.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.06R01-20-V02-00390 -... |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
208 598,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
07/01/2025 |
8.1.2025 |
VO na vybavenie MŠ v Orlove |
METEC CONSULTING s.r.o. |
36213748 |
512,50 EUR |