Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 06/2023 | 11.7.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2023 | - | 11 364,57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 06/2024 | 1.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2024 | - | 8 244,92 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 06062023 | 6.6.2023 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 06.06.2023 - prenájom sály KD od 09.06.2023 do 10.06.2023 | Pe3x, s.r.o. | 51323486 | 50,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 06072022 | 7.7.2022 | Zmluva o nájme č. 1/2022 - predmet nájmu: futbalové ihrisko parc. č. KN-C 328/18 a pozemok pri... | Pe3x, s.r.o. | 51323486 | 1,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 07/03/2019 | 30.4.2019 | Projektová dokumentácia - realizačný projekt:
1. Detské ihrisko pri ZŠ... |
Stavoprojekt, s.r.o. | 31705286 | 7 680,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2021 | - | 11 789,61 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 17.8.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2022 | - | 10 448,11 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 07/2023 | 15.8.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2023 | - | 10 562,19 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 07/2024 | 31.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2024 | - | 15 762,27 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 08_08_2023 | 8.8.2023 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva - úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení a... | Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 08/03/2019 | 30.4.2019 | Oprava elektroinštalácie v zasadačke OcU - nesvietia svietidla - v súvislosti s konaním volieb... | Vladimír Krajger | 50240226 | |
Detail | Faktúra došlá | 08/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2021 | - | 8 148,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 08/2022 | 12.9.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2022 | - | 9 410,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 22.9.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023 | - | 9 662,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 08/2024 | 4.9.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2024 | - | 9 475,89 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 09/04/2019 | 30.4.2019 | Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: zateplenie budovy ŠJ a skladov ZŠ s MŠ... | Michal Petrík - STAV-PET | 40288064 | 3 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 09/2021 | 4.10.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2021 | - | 3 200,71 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 09/2022 | 10.10.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2022 | - | 6 085,26 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 09/2023 | 16.10.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2023 | - | 18 195,21 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 09022023 | 9.2.2023 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 09.02.2023 - prenájom sály KD od 11.02.2023 do 12.02.2023 | Michal Šujeta | 50,00 EUR |