|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
9.2.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2021 |
- |
|
5 501,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2022 |
1.2.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2022 |
- |
|
28 300,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2023 |
10.2.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2023 |
- |
|
7 157,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
9.2.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2024 |
- |
|
5 458,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01012020 |
9.3.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - časť budovy Polyfunkčného objektu - cena nájmu 206,96... |
Jozefína Guľášová |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
02_2021 |
19.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 02/2021 - na prevádzkové náklady zariadenie sociálnych... |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2017 |
1.2.2017 |
Inominátna (nepomenovaná) zmluva č. 2/2017 - ušitie mužského ľudového kroja... |
Mária Boďová |
|
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
02/2019 |
29.1.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - financovanie aktivity "Stolnotenisový turnaj o pohár obce Orlov" |
TJ Orpann ZZ Orlov |
42031338 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2021 |
26.2.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2021 |
- |
|
8 414,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2022 |
28.2.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2022 |
- |
|
39 560,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2023 |
7.3.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2023 |
- |
|
14 269,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
11.3.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2024 |
- |
|
12 418,05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02102019 |
14.10.2019 |
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "ORLOV - Detské... |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
26 904,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2017 |
14.3.2017 |
Zmluva o dielo č. 03/2017 - "Parkovacie a oddychové plochy S01 - staré bytovky" |
INKAMED, s.r.o. |
44780427 |
35 985,12 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
03/2019 |
28.2.2019 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 28.02.2019 - prenájom sály KD od 01.03.2019 do 02.03.2019 |
Rudolf Čarnocký |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2021 |
14.4.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2021 |
- |
|
9 371,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2022 |
1.4.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2022 |
- |
|
11 206,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2023 |
4.4.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2023 |
- |
|
10 110,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2023/23 |
16.11.2023 |
Dohoda č. 03/2023/23 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky,... |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
1 263,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2024 |
8.4.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2024 |
- |
|
5 291,38 EUR |